Постановление администрации города Тамбова от 30.11.2015 N 8780 "О внесении изменений в муниципальную программу города Тамбова "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Тамбова" на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 N 9639 "
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 ноября 2015 г. № 8780
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДА
ТАМБОВА "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ГОРОДА ТАМБОВА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА ОТ 14.11.2013 N
9639 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ, ВНЕСЕННЫМИ ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ ОТ
10.02.2014 № 897, ОТ 05.03.2014 № 1595, ОТ 14.03.2014 N
1973, ОТ 21.05.2014 № 4033, ОТ 04.07.2014 № 5480, ОТ
18.07.2014 № 5919, ОТ 08.12.2014 № 10703, ОТ 13.02.2015 N
1127, ОТ 12.03.2015 № 2135, ОТ 07.05.2015 № 3557, ОТ
31.07.2015 № 5788, ОТ 26.08.2015 № 6487, ОТ 25.09.2015 N
7296, ОТ 16.10.2015 № 7781, ОТ 16.11.2015 № 8406)
В целях исполнения приказа Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н "Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации" (в редакции от 08.06.2015) постановляю:
1. Внести в муниципальную программу города Тамбова "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Тамбова" на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9639 (с изменениями, внесенными постановлениями от 10.02.2014 № 897, от 05.03.2014 № 1595, от 14.03.2014 № 1973, от 21.05.2014 № 4033, от 04.07.2014 № 5480, от 18.07.2014 № 5919, от 08.12.2014 № 10703, от 13.02.2015 № 1127, от 12.03.2015 № 2135, от 07.05.2015 № 3557, от 31.07.2015 № 5788, от 26.08.2015 № 6487, от 25.09.2015 № 7296, от 16.10.2015 № 7781, от 16.11.2015 № 8406), следующие изменения:
в паспорте программы в позиции "Объемы и источники финансирования Программы":
вместо цифр "7623724,3" читать цифры "7466529,9";
вместо цифр "806735,2" читать цифры "649540,8";
вместо цифр "7067160,9" читать цифры "6909966,5";
вместо цифр "235284,1" читать цифры "35731,2";
- раздел 4 "Обобщенная характеристика подпрограмм и мероприятий Программы" изложить в следующей редакции:
"4. Обобщенная характеристика подпрограмм и мероприятий
Программы
Программа включает две подпрограммы: "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог" и "Развитие пассажирского транспортного комплекса".
Мероприятия подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог" планируется реализовывать посредством выполнения основных мероприятий подпрограммы, направленных на развитие современной и эффективной сети автомобильных дорог, обеспечивающей снижение транспортных издержек в экономике:
- строительство автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений;
- реконструкция автомобильных дорог;
- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на них;
- ремонт и содержание автомобильных дорог, площадей, тротуаров, остановочных пунктов, мостов и путепроводов;
- разработка проектно-сметной документации и прочие услуги, работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на них;
- инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог;
- приобретение техники для ремонта и содержания автомобильных дорог;
- организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, изготовлению проектно-сметной документации, осуществление контроля качества выполнения работ;
Также подпрограмма предусматривает мероприятие по погашению процентов за пользование бюджетным кредитом, выданным для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Мероприятия подпрограммы "Развитие пассажирского транспортного комплекса" включают мероприятия, направленные на организацию и совершенствование транспортного обслуживания населения:
- эмиссия транспортных карт;
- оборудование пунктов продажи и пополнения транспортных карт;
- оборудование серверного центра, внедрение, запуск программы по безналичной оплате проезда и обучение пользователей;
- приобретение пассажирского транспорта;
- предоставление субсидии с целью возмещения затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) подвижного состава автомобильного транспорта, работающего на газомоторной топливе;
- приобретение и установка средств видеонаблюдения на городской пассажирский транспорт (видеорегистраторов);
- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа - город Тамбов;
- предоставление субсидии автотранспортным предприятиям и перевозчикам всех форм собственности (за исключением бюджетных учреждений) на возмещение затрат, связанных с перевозкой пассажиров и багажа городским наземным электрическим пассажирским транспортом в границах городского округа - город Тамбов;
- ремонт диспетчерских пунктов;
- приобретение и установка программы по автоматизированной разработке расписаний движения городского пассажирского транспорта;
- оборудование подвижного пассажирского транспорта светодиодным табло для слабослышащих инвалидов и специальным звуковым сигналом для незрячих и слабовидящих инвалидов (системой "Говорящий город");
- приобретение и установка информационного электронного табло;
- организация и выполнение работ по содержанию и ремонту остановочных павильонов;
- приобретение техники для обслуживания остановочных павильонов.
В ходе реализации настоящей Программы осуществляется исполнение
неисполненных денежных обязательств, возникших в связи с выполнением мероприятий ведомственной целевой программы "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в городе Тамбове на 2012 - 2015 годы" и городской целевой Программы "Модернизация предоставления услуг пассажирского транспорта в городе Тамбове на 2012 - 2015 годы.
Перечень мероприятий по Подпрограммам представлен в приложении № 1 к Программе.";
- в разделе 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы":
вместо цифр "7623724,3" читать цифры "7466529,9";
вместо цифр "7067160,9" читать цифры "6909966,5";
вместо цифр "1845345,8" читать цифры "1645792,9";
вместо цифр "7538734,1" читать цифры "7380044,1";
вместо цифр "6982170,7" читать цифры "6823480,7";
вместо цифр "8918,6" читать цифры "10414,2";
вместо цифр "7025815,8" читать цифры "6837821,4";
вместо цифр "6940825,6" читать цифры "6751335,6";
вместо цифр "748945,2" читать цифры "559455,2";
вместо цифр "6578778,2" читать цифры "6389288,2";
вместо цифр "235284,1" читать цифры "35731,2";
вместо цифр "597908,5" читать цифры "628708,5";
вместо цифр "55804,0" читать цифры "86604,0";
вместо цифр "403392,5" читать цифры "434192,5";
- перечень мероприятий муниципальной программы города Тамбова "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Тамбова" на 2014 - 2020 годы (приложение № 1 к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы города Тамбова "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Тамбова" на 2014 - 2020 годы, подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог", подпрограммы "Развитие пассажирского транспортного комплекса" и их значений (приложение № 2 к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
- ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Тамбова "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Тамбова" на 2014 - 2020 годы (приложение № 3 к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
- в паспорте подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог" (приложение № 4 к муниципальной программе):
в позиции "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации":
вместо цифр "14,39" читать цифры "14,95";
вместо цифр "9,58" читать цифры "9,59";
вместо цифр "59,66" читать цифры "58,19";
в позиции "Объемы и источники финансирования подпрограммы":
вместо цифр "7025815,8" читать цифры "6837821,4";
вместо цифр "750931,2" читать цифры "562936,8";
вместо цифр "6663768,4" читать цифры "6475774,0";
вместо цифр "750931,2" читать цифры "562936,8";
вместо цифр "235284,1" читать цифры "35731,2";
- раздел 4 "Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы
Достижение целей и решение задач подпрограммы осуществляется путем скоординированного выполнения взаимоувязанных основных мероприятий подпрограммы.
Для обеспечения решения задачи "Выполнение работ по реконструкции существующей сети автомобильных дорог и увеличение протяженности автомобильных дорог за счет строительства новых" предусмотрены мероприятия по строительству, реконструкции автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, разработке проектно-сметной документации и прочих услуг. Данные мероприятия способствуют реализации основного мероприятия по созданию и развитию объектов транспортной инфраструктуры.
Реализация основного мероприятия "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них" позволит увеличить протяженность отремонтированных дорог и искусственных дорожных сооружений, осуществлять круглогодичное содержание автомобильных дорог. Данное мероприятие включает следующие мероприятия:
- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений;
- разработка проектно-сметной документации и прочие услуги, работы по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений;
- ремонт и содержание автомобильных дорог, площадей, тротуаров, остановочных пунктов, мостов и путепроводов;
- инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог;
- приобретение техники для ремонта и содержания автомобильных дорог;
- выполнение программных мероприятий по ранее принятым обязательствам и оплата исполнительных листов.
Управление процессом строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений осуществляется посредством реализации основного мероприятия "Организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, изготовлению проектно-сметной документации, осуществление контроля качества выполнения работ" и направлено на обеспечение своевременного и качественного выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений.
Также подпрограмма предусматривает мероприятие по погашению процентов за пользование бюджетным кредитом, выданным для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения.
В ходе реализации подпрограммы осуществляется исполнение неисполненных денежных обязательств, возникших в связи с выполнением мероприятий ведомственной целевой программы "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в городе Тамбове на 2012 - 2015 годы".
Перечень мероприятий подпрограммы изложен в приложении № 1 к Программе.";
- в разделе 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы":
вместо цифр "7025815,8" читать цифры "6837821,4";
вместо цифр "750931,2" читать цифры "562936,8";
вместо цифр "6663768,4" читать цифры "6475774,0";
вместо цифр "235284,1" читать цифры "35731,2";
вместо цифр "6940825,6" читать цифры "6751335,6";
вместо цифр "748945,2 читать цифры "559455,2";
вместо цифр "6578778,2" читать цифры "6389288,2";
вместо цифр "8918,6" читать цифры "10414,2";
вместо цифр "8918,7" читать цифры "10414,2";
вместо цифр "1986,0" читать цифры "3481,6";
- в паспорте подпрограммы "Развитие пассажирского транспортного комплекса" (приложение № 5 к муниципальной программе):
в позиции "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации":
вместо цифр "107" читать "104";
дополнить абзацем следующего содержания:
"- количество пассажиров, перевезенных электротранспортом";
в позиции "Объемы и источники финансирования подпрограммы":
вместо цифр "597908,5" читать цифры "628708,5";
вместо цифр "55804,0" читать цифры "86604,0";
вместо цифр "403392,5" читать цифры "434192,5";
- в разделе 3 "Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы" после слов "обеспечение своевременного предоставления транспортных услуг населению города;" дополнить абзацем следующего содержания:
"- количество пассажиров, перевезенных электротранспортом";
- раздел 4 "Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы
Достижение целей и решение задач подпрограммы осуществляется путем скоординированного выполнения взаимоувязанных мероприятий подпрограммы. Организация и совершенствование транспортного обслуживания населения осуществляется посредством ниже перечисленных мероприятий.
Мероприятия, направленные на внедрение автоматизированной системы учета и безналичной оплаты проезда в общественном транспорте:
- эмиссия транспортных карт;
- оборудование пунктов продажи и пополнения транспортных карт;
- мероприятия по оборудованию серверного центра, внедрение, запуск программы по безналичной оплате проезда и обучение пользователей.
Мероприятия, направленные на модернизацию парка подвижного состава городского пассажирского транспорта, включают приобретение пассажирского транспорта. Также в целях приобретения пассажирского транспорта в подпрограмме предусмотрено мероприятие по предоставлению субсидии с целью возмещения затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) подвижного состава автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе.
Мероприятия, направленные на повышение безопасности оказания услуг на городском пассажирском транспорте, включают приобретение и установку средств видеонаблюдения на городской пассажирский транспорт (видеорегистраторов).
Мероприятия, направленные на организацию и управление процессом пассажирских перевозок:
- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа - город Тамбов;
- субсидии автотранспортным предприятиям и перевозчикам всех форм собственности (за исключением бюджетных учреждений) на возмещение затрат, связанных с перевозкой пассажиров и багажа городским наземным электрическим пассажирским транспортом в границах городского округа - город Тамбов;
- ремонт диспетчерских пунктов.
Мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг на городском пассажирском транспорте:
- приобретение и установка программы по автоматизированной разработке расписаний движения городского пассажирского транспорта;
- оборудование подвижного пассажирского транспорта светодиодным табло для слабослышащих инвалидов и специальным звуковым сигналом для незрячих и слабовидящих инвалидов (системой "Говорящий город");
- приобретение и установка информационного электронного табло;
- организация и выполнение работ по содержанию и ремонту остановочных павильонов;
- приобретение техники для обслуживания остановочных павильонов.
В ходе реализации подпрограммы осуществляется исполнение денежных обязательств, возникших в связи с выполнением мероприятий программы "Модернизация предоставления услуг пассажирского транспорта в городе Тамбове на 2012 - 2015 годы.";
- в разделе 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы":
вместо цифр "597908,5" читать цифры "628708,5";
вместо цифр "55804,0" читать цифры "86604,0";
вместо цифр "403392,5" читать цифры "434192,5".
2. Информационному управлению администрации города Тамбова направить настоящее постановление для опубликования в газете "Наш город Тамбов".
3. Управлению документационного обеспечения администрации города Тамбова (Батыгова) разместить настоящее постановление на официальном интернет-портале администрации города и Главы города (http://city.tambov.gov.ru) в разделе "Документы".
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016.
Глава города Тамбова
Ю.А.Рогачев
Приложение 1
к постановлению
администрации города Тамбова
от 30.11.2015 № 8780
"Приложение 1
к муниципальной программе города
Тамбова "Развитие транспортной
системы и дорожного хозяйства
города Тамбова" на 2014 - 2020 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ТАМБОВА "РАЗВИТИЕ
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА ТАМБОВА"
НА 2014 - 2020 ГОДЫ
№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Разработчик муниципальной программы, соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты
Объемы финансирования, тыс.руб.
Наименование
Единица измерения
значение (по годам реализации мероприятия)
по годам, всего
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог"
1.
Создание и развитие объектов транспортной инфраструктуры
Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова,
МКУ <1> "Дирекция городских дорог"
2014
81920,1
19197,7
37159,0
25563,4
2015
206629,8
18027,5
188602,3
2016
35731,2
35731,2
2017
375896,0
375896,0
2018
340000,0
340000,0
2019
340000,0
340000,0
2020
340000,0
340000,0
1.1
Строительство автомобильных дорог (мероприятие АИП) <2>
Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова,
МКУ "Дирекция городских дорог"
Протяженность вновь построенных дорог
км
2014 1,08
2014
32651,7
5297,6
23265,5
4088,6
2015 6,70
2015
102285,3
18027,5
84257,8
2016 0,00
2016
100,0
100,0
2017 3,63
2017
165329,9
165329,9
2018 1,18
2018
150000,0
150000,0
2019 1,18
2019
150000,0
150000,0
2020 1,18
2020
150000,0
150000,0
1.2
Строительство искусственных дорожных сооружений (мосты, путепроводы и др.) (мероприятие АИП)
Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова,
МКУ "Дирекция городских дорог"
Протяженность вновь построенных искусственных дорожных сооружений
км
2014
2015
2016
2017
2018 0,09
2018
20000,0
2019 0,09
2019
20000,0
2020 0,09
2020
20000,0
1.3
Реконструкция автомобильных дорог (мероприятие АИП)
Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова,
МКУ "Дирекция городских дорог"
Протяженность реконструированных дорог
км
2014 0,33
2014
28137,9
13900,1
13893,5
344,3
2015 0,00
2015
70000,0
70000,0
2016 0,00
2016
200,0
200,0
2017 3,02
2017
200039,1
200039,1
2018 2,08
2018
150000,0
150000,0
2019 2,08
2019
150000,0
150000,0
2020 2,08
2020
150000,0
150000,0
1.4
Разработка проектно-сметной документации и прочие услуги, работы по строительству, реконструкции автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений (мероприятие АИП)
Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова,
МКУ "Дирекция городских дорог"
2014
278,9
278,9
2015
8935,0
8935,0
2016
1,0
1,0
2017
10527,0
10527,0
2018
20000,0
20000,0
2019
20000,0
20000,0
2020
20000,0
20000,0
1.5
Выполнение программных мероприятий по ранее принятым обязательствам и оплата исполнительных листов (мероприятие АИП)
Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог"
2014
20851,6
20851,6
2015
25409,5
25409,5
2016
35430,2
35430,2
2017
2018
2019
2020
2.
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них
Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог",
МБУ <3> "Спецдорсервис",
администрация города Тамбова
2014
812805,2
2000,0
182777,0
628028,2
2015
1015365,0
102886,2
912478,8
2016
422610,0
422610,0
2017
370993,0
370993,0
2018
677432,2
677432,2
2019
677432,2
677432,2
2020
694632,2
694632,2
2.1
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова,
МКУ "Дирекция городских дорог"
Протяженность отремонтированных дорог
км
2014 15,80
2014
287210,9
182777,0
104433,9
2015 10,83
2015
246915,3
97172,9
149742,4
2016 4,38
2016
9318,3
9318,3
2017 5,13
2017
170000,0
170000,0
2018 7,35
2018
305000,0
305000,0
2019 7,35
2019
305000,0
305000,0
2020 7,35
2020
305000,0
305000,0
2.2
Капитальный ремонт и ремонт искусственных дорожных сооружений (мосты, путепроводы и др.)
Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова,
МКУ "Дирекция городских дорог"
Протяженность отремонтированных искусственных дорожных сооружений
км
2014
2015
2016
2017
2018 0,13
2018
100000,0
100000,0
2019 0,13
2019
100000,0
100000,0
2020 0,13
2020
100000,0
100000,0
2.3
Разработка проектно-сметной документации и прочие услуги, работы по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений
Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова,
МКУ "Дирекция городских дорог"
2014
60,0
60,0
2015
7465,6
7465,6
2016
7322,8
7322,8
2017
17500,0
17500,0
2018
15000,0
15000,0
2019
15000,0
15000,0
2020
15000,0
15000,0
2.4
Ремонт и содержание автомобильных дорог, площадей, тротуаров, остановочных пунктов, мостов и путепроводов
Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова,
МБУ <3> "Спецдорсервис"
Поддержание состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в соответствии с требованиями по обеспечению безопасного дорожного движения в любое время года
тыс.м2
2014 2687,831
2014
429928,4
2000,0
427928,4
2015 3623,43
2015
526100,2
526100,2
2016 3623,43
2016
299330,0
299330,0
2017 3623,43
2017
183493,0
183493,0
2018 3623,43
2018
257432,2
257432,2
2019 3623,43
2019
257432,2
257432,2
2020 3623,43
2020
274632,2
274632,2
2.5
Инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог
Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова,
МБУ "Спецдорсервис"
Доля паспортизированных дорог к общей протяженности дорог (нарастающим итогом с начала реализации Программы)
%
2014 11,5
2014
-
-
2015 11,5
2015
-
2016 100
2016
12430,0
12430,0
2017 100
2017
2018 100
2018
2019 100
2019
2020 100
2020
2.6
Приобретение техники для ремонта и содержания автомобильных дорог
Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова,
МБУ "Спецдорсервис"
Количество приобретенных машин и механизмов для ремонта и содержания территории города
шт.
2014 10
2014
6547,8
6547,8
2015
2016 10
2016
17650,0
17650,0
2017
2018
2019
2020
2.7
Выполнение программных мероприятий по ранее принятым обязательствам и оплата исполнительных листов
Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог",
МБУ "Спецдорсервис",
администрация города Тамбова
2014
89058,1
89058,1
2015
234883,9
5713,3
229170,6
2016
76558,9
76558,9
2017
2018
2019
2020
3
Организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, изготовлению проектно-сметной документации, осуществление контроля качества выполнения работ
Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова,
МКУ "Дирекция городских дорог"
Обеспечение своевременного и качественного выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений
%
2014 100
2014
68222,7
68222,7
2015 100
2015
109330,6
109330,6
2016 100
2016
101114,0
101114,0
2017 100
2017
37293,0
37293,0
2018 100
2018
40000,0
40000,0
2019 100
2019
40000,0
40000,0
2020 100
2020
40000,0
40000,0
4
Погашение процентов за пользование бюджетным кредитом
Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, комитет финансов администрации города Тамбова
2014
3491,1
3491,1
2015
3441,5
3441,5
2016
3481,6
3481,6
2017
2018
2019
2020
ИТОГО по подпрограмме:
2014
966439,1
21197,7
219936,0
725305,4
2015
1334766,9
120913,7
1213853,2
2016
562936,8
-
562936,8
2017
784182,0
784182,0
2018
1057432,2
1057432,2
2019
1057432,2
1057432,2
2020
1074632,2
1074632,2
В том числе на мероприятия, включенные в АИП:
2014
25563,4
25563,4
2015
188602,3
188602,3
2016
35731,2
35731,2
2017
375896,0
375896,0
2018
340000,0
340000,0
2019
340000,0
340000,0
2020
340000,0
340000,0
Подпрограмма "Развитие пассажирского транспортного комплекса"
1
Организация и совершенствование транспортного обслуживания населения
Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова,
МБУ "Пассажирские перевозки"
2014
112342,0
58300,0
15275,0
38767,0
2015
194783,6
98550,0
22391,0
73842,6
2016
86604,0
86604,0
2017
54804,0
54804,0
2018
75458,3
75458,3
2019
72858,3
72858,3
2020
31858,3
31858,3
1.1
Эмиссия транспортных карт
Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова,
МБУ "Пассажирские перевозки"
Приобретение транспортных карт для проезда в городском пассажирском транспорте
тыс. шт.
2014
2015
2016
2017
2018 5,42
2018
50,0
50,0
2019
2020
1.2
Оборудование пунктов продажи и пополнения транспортных карт
Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова,
МБУ "Пассажирские перевозки"
Количество оборудованных пунктов продажи и пополнения транспортных карт
шт.
2014
2015
2016
2017
2018 10
2018
50,0
50,0
2019
2020
1.3
Оборудование серверного центра, внедрение, запуск программы по безналичной оплате проезда и обучение пользователей
Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова,
МБУ "Пассажирские перевозки"
Внедрение автоматизированной системы безналичной оплаты проезда в городском пассажирском транспорте
%
2014
2015
2016
-
2017
-
2018 50
2018
15000,0
15000,0
2019 50
2019
15000,0
15000,0
2020
1.4
Приобретение пассажирского транспорта
Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова,
МБУ "Пассажирские перевозки"
Увеличение подвижного состава пассажирского транспорта
ед.
2014 5
2014
27292,4
13650,0
6825,0
6817,4
2015 2
2015
13600,0
9135,0
2232,5
2232,5
2016
2017
2018 1
2018
7000,0
7000,0
2019 1
2019
7000,0
7000,0
2020 1
2020
7000,0
7000,0
1.5
Субсидия на возмещение затрат по уплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) подвижного состава автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе
Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова,
МБУ "Пассажирские перевозки"
Увеличение подвижного состава пассажирского транспорта
ед.
2014
51112,0
43400,0
7200,0
512,0
2015 36
2015
128429,0
88400,0
19935,0
20094,0
2016
39541,0
39541,0
2017
39500,0
39500,0
2018
37000,0
37000,0
2019
34500,0
34500,0
2020
8500,0
8500,0
1.6
Приобретение и установка средств видеонаблюдения на городской пассажирский транспорт (видеорегистраторов)
Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова,
МБУ "Пассажирские перевозки"
Внедрение средств видеонаблюдения на городской пассажирский транспорт (видеорегистраторов)
компл.
2014
2015
2016
2017 25
2017
500,0
500,0
2018
2019
2020
1.7
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа - город Тамбов
Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова,
МБУ "Пассажирские перевозки"
Обеспечение своевременного предоставления транспортных услуг населению города
час. в год
2014 6935
2014
23344,4
23344,4
2015 6935
2015
28007,7
28007,7
2016 6935
2016
16232,0
16232,0
2017 6935
2017
12224,0
12224,0
2018 6935
2018
12735,7
12735,7
2019 6935
2019
13235,7
13235,7
2020 6935
2020
13235,7
13235,7
1.8
Субсидии автотранспортным предприятиям и перевозчикам всех форм собственности (за исключением бюджетных учреждений) на возмещение затрат, связанных с перевозкой пассажиров и багажа городским наземным электрическим пассажирским транспортом в границах городского округа - город Тамбов
Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова
Количество пассажиров, перевезенных электротранспортом
тыс. чел.
2014 5767,2
2014
-
2015 4968,6
2015
-
2016 4968,6
2016
18000,0
18000,0
2017 4968,6
2017
-
2018 4968,6
2018
-
2019 4968,6
2019
-
2020 4968,6
2020
-
1.9
Ремонт диспетчерских пунктов
Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова,
МБУ "Пассажирские перевозки"
Приведение в надлежащее состояние диспетчерских пунктов
ед.
2014 2
2014
1237,9
1237,9
2015 1
2015
106,3
106,3
2016
2017
2018
2019
2020
1.10
Приобретение и установка программы по автоматизированной разработке расписаний движения городского пассажирского транспорта
Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова,
МБУ "Пассажирские перевозки"
Внедрение программы по автоматизированной разработке расписаний движения городского пассажирского транспорта
ед.
2014
2015
2016
2017
2018 1
2018
500,0
500,0
2019
2020
1.11
Оборудование подвижного пассажирского транспорта светодиодным табло для слабослышащих инвалидов и специальным звуковым сигналом для незрячих и слабовидящих инвалидов (системой "Говорящий город")
Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова,
МБУ "Пассажирские перевозки"
Доля парка подвижного состава пассажирского транспорта, оборудованного для перевозки слабослышащих и слабовидящих инвалидов в общем парке этого подвижного состава города
%
2014 45
2014
2500,0
1250,0
1250,0
2015 75
2015
2006,0
1015,0
223,5
767,5
2016
2017
2018
2019
2020
1.12
Приобретение и установка информационного электронного табло
Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова,
МБУ "Пассажирские перевозки"
Количество оборудованных остановочных пунктов электронными табло
ед.
2014 32
2014
2922,8
2922,8
2015 66
2015
8478,7
8478,7
2016 6
2016
1113,0
1113,0
2017
2018
2019
2020
1.13
Организация и выполнение работ по содержанию и ремонту остановочных павильонов
Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова,
МБУ "Пассажирские перевозки"
Приведение в надлежащее эксплуатационное состояние остановочных павильонов городского пассажирского транспорта
ед. в год
2014 128
2014
1932,3
1932,3
2015 138
2015
6409,9
6409,9
2016 138
2016
4618,0
4618,0
2017 138
2017
2580,0
2580,0
2018 138
2018
3122,6
3122,6
2019 138
2019
3122,6
3122,6
2020 138
2020
3122,6
3122,6
1.14
Приобретение техники для обслуживания остановочных павильонов
Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова,
МБУ "Пассажирские перевозки"
Количество техники для обслуживания остановочных павильонов
ед.
2014 1
2014
-
-
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1.15
Выполнение программных мероприятий по ранее принятым обязательствам и оплата исполнительных листов
Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова,
МБУ "Пассажирские перевозки"
2014
2000,2
2000,2
2015
7746,0
7746,0
2016
7100,0
7100,0
2017
2018
2019
2020
ИТОГО по подпрограмме:
2014
112342,0
58300,0
15275,0
38767,0
2015
194783,6
98550,0
22391,0
73842,6
2016
86604,0
-
-
86604,0
2017
54804,0
-
-
54804,0
2018
75458,3
-
-
75458,3
2019
72858,3
-
-
72858,3
2020
31858,3
-
-
31858,3
ВСЕГО по Программе:
2014
1078781,1
79497,7
235211,0
764072,4
2015
1529550,5
98550,0
143304,7
1287695,8
2016
649540,8
-
-
649540,8
2017
838986,0
-
-
838986,0
2018
1132890,5
-
-
1132890,5
2019
1130290,5
-
-
1130290,5
2020
1106490,5
1106490,5
В том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу
2014
25563,4
25563,4
2015
188602,3
188602,3
2016
35731,2
35731,2
2017
375896,0
375896,0
2018
340000,0
340000,0
2019
340000,0
340000,0
2020
340000,0
340000,0
--------------------------------
<1> МКУ - муниципальное казенное учреждение.
<2> (мероприятие АИП) - мероприятие включено в адресную инвестиционную программу.
<3> МБУ - муниципальное бюджетное учреждение.
Приложение 2
к постановлению
администрации города Тамбова
от 30.11.2015 № 8780
"Приложение 2
к муниципальной программе города
Тамбова "Развитие транспортной
системы и дорожного хозяйства
города Тамбова" на 2014 - 2020 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА
ТАМБОВА "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ГОРОДА ТАМБОВА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ, ПОДПРОГРАММЫ
"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ",
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТНОГО
КОМПЛЕКСА" И ИХ ЗНАЧЕНИЙ
№ п/п
Целевой индикатор
Единица измерения
Значения показателей
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа города Тамбова "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Тамбова" на 2014 - 2020 годы
Задача № 1: Развитие сети автомобильных дорог общего пользования
1
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования
%
24,5
23,5
22,5
21,5
20,5
19,5
18,5
17,5
2
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
%
75,5
76,5
77,5
78,5
79,5
80,5
81,5
82,5
Задача № 2: Модернизация предоставления услуг пассажирского транспорта
3
Модернизация подвижного состава парка пассажирского транспорта
Ед.
0
5
23
-
-
1
1
1
4
Обеспечение своевременного предоставления транспортных услуг населению города
Часов в год
6570
6935
6935
6935
6935
6935
6935
6935
5
Обеспечение надлежащего эксплуатационного состояния остановочных павильонов городского пассажирского транспорта
Ед. в год
97
128
138
138
138
138
138
138
Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог"
Задача № 1: Выполнение работ по реконструкции существующей сети автомобильных дорог и увеличение протяженности автомобильных дорог за счет строительства новых
1
Протяженность вновь построенных дорог
км
15,92
1,08
6,70
-
3,63
1,18
1,18
1,18
2
Протяженность вновь построенных искусственных дорожных сооружений
км
0
-
-
-
-
0,09
0,09
0,09
3
Протяженность реконструированных дорог
км
3,39
0,33
-
-
3,02
2,08
2,08
2,08
Задача № 2: Организация комплекса мер по восстановлению первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и дорожных сооружений
4
Протяженность отремонтированных дорог
км
1,44
15,80
10,83
4,38
5,13
7,35
7,35
7,35
5
Протяженность отремонтированных искусственных дорожных сооружений
км
-
-
-
-
-
0,13
0,13
0,13
Задача № 3: Содержание автодорог и искусственных сооружений на них и обеспечение непрерывного и безопасного дорожного движения
6
Поддержание состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в соответствии с требованиями по обеспечению безопасного дорожного движения в любое время года
Тыс.м2
2687,831
2687,831
3623,43
3623,43
3623,43
3623,43
3623,43
3623,43
7
Доля паспортизированных дорог к общей протяженности дорог (нарастающим итогом с начала реализации Программы)
%
0
11,5
11,5
100
100
100
100
100
8
Количество приобретенных машин и механизмов для ремонта и содержания территории города
Шт. в год
6
10
10
Задача № 4: Организация и управление процессом строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений
9
Обеспечение своевременного и качественного выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма "Развитие пассажирского транспортного комплекса"
Задача № 1: Внедрение автоматизированной системы учета и безналичной оплаты проезда в общественном транспорте
1
Приобретение транспортных карт для проезда в городском пассажирском транспорте
Тыс. шт.
0
5,42
2
Количество оборудованных пунктов продажи и пополнения транспортных карт
Шт.
0
10
3
Внедрение автоматизированной системы безналичной оплаты проезда в городском пассажирском транспорте
%
0
50
50
Задача № 2: Модернизация парка подвижного состава городского пассажирского транспорта
4
Увеличение подвижного состава пассажирского транспорта
Ед.
0
5
38
-
-
1
1
1
Задача № 3: Повышение безопасности оказания услуг на городском пассажирском транспорте
5
Внедрение средств видеонаблюдения на городской пассажирский транспорт (видеорегистраторов)
Компл.
0
25
Задача № 4: Организация и управление процессом пассажирских перевозок
6
Обеспечение своевременного предоставления транспортных услуг населению города
Часов в год
6570
6935
6935
6935
6935
6935
6935
6935
7
Количество пассажиров, перевезенных электротранспортом
Тыс. чел.
6541,2
5767,2
4968,6
4968,6
4968,6
4968,6
4968,6
4968,6
8
Приведение в надлежащее состояние диспетчерских пунктов
Ед.
1
2
1
-
-
-
-
-
Задача № 5: Повышение качества оказания услуг на городском пассажирском транспорте
9
Внедрение программы по автоматизированной разработке расписаний движения городского пассажирского транспорта
Ед.
0
1
10
Доля парка подвижного состава пассажирского транспорта, оборудованного для перевозки слабослышащих и слабовидящих инвалидов в общем парке этого подвижного состава города
%
0
45
75
11
Количество оборудованных остановочных пунктов электронными табло
Ед.
1
32
66
6
12
Приведение в надлежащее эксплуатационное состояние остановочных павильонов городского пассажирского транспорта
Ед. в год
97
128
138
138
138
138
138
138
13
Количество техники для обслуживания остановочных павильонов
Ед.
0
1
-
-
-
-
-
-
Приложение 3
к постановлению
администрации города Тамбова
от 30.11.2015 № 8780
"Приложение 3
к муниципальной программе города
Тамбова "Развитие транспортной
системы и дорожного хозяйства
города Тамбова" на 2014 - 2020 годы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ТАМБОВА "РАЗВИТИЕ
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА ТАМБОВА"
НА 2014 - 2020 ГОДЫ
Статус
Наименование муниципальной программы города Тамбова
Разработчик муниципальной программы, соисполнители
Объем финансирования, тыс.руб., в т.ч.
по годам, всего
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа города Тамбова
"Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Тамбова" на 2014 - 2020 годы
Всего:
2014
1078781,1
79497,7
235211,0
764072,4
2015
1529550,5
98550,0
143304,7
1287695,8
2016
649540,8
-
649540,8
2017
838986,0
-
838986,0
2018
1132890,5
-
1132890,5
2019
1130290,5
-
1130290,5
2020
1106490,5
1106490,5
в том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу
2014
25563,4
25563,4
2015
188602,3
188602,3
2016
35731,2
35731,2
2017
375896,0
375896,0
2018
340000,0
340000,0
2019
340000,0
340000,0
2020
340000,0
340000,0
Разработчик - комитет городского хозяйства администрации города Тамбова
2014
1075290,0
79497,7
235211,0
760581,3
2015
1450037,4
98550,0
143304,7
1208182,7
2016
646059,2
-
646059,2
2017
838986,0
-
838986,0
2018
1132890,5
-
1132890,5
2019
1130290,5
-
1130290,5
2020
1106490,5
-
1106490,5
в том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу
2014
25563,4
25563,4
2015
188602,3
188602,3
2016
35731,2
35731,2
2017
375896,0
375896,0
2018
340000,0
340000,0
2019
340000,0
340000,0
2020
340000,0
340000,0
Соисполнитель - комитет финансов администрации города Тамбова
2014
3491,1
3491,1
2015
3441,5
3441,5
2016
3481,6
3481,6
2017
2018
2019
2020
Соисполнитель - администрация города Тамбова
2014
2015
76071,6
76071,6
2016
2017
2018
2019
2020
Подпрограмма 1
Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог
Всего:
2014
966439,1
21197,7
219936,0
725305,4
2015
1334766,9
120913,7
1213853,2
2016
562936,8
-
562936,8
2017
784182,0
784182,0
2018
1057432,2
1057432,2
2019
1057432,2
1057432,2
2020
1074632,2
1074632,2
в том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу
2014
25563,4
25563,4
2015
188602,3
188602,3
2016
35731,2
35731,2
2017
375896,0
375896,0
2018
340000,0
340000,0
2019
340000,0
340000,0
2020
340000,0
340000,0
Разработчик - комитет городского хозяйства администрации города Тамбова
2014
962948,0
21197,7
219936,0
721814,3
2015
1255253,8
120913,7
1134340,1
2016
559455,2
-
559455,2
2017
784182,0
784182,0
2018
1057432,2
1057432,2
2019
1057432,2
1057432,2
2020
1074632,2
1074632,2
в том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу
2014
25563,4
25563,4
2015
188602,3
188602,3
2016
35731,2
35731,2
2017
375896,0
375896,0
2018
340000,0
340000,0
2019
340000,0
340000,0
2020
340000,0
340000,0
Соисполнитель - комитет финансов администрации города Тамбова
2014
3491,1
3491,1
2015
3441,5
3441,5
2016
3481,6
3481,6
2017
2018
2019
2020
Соисполнитель - администрация города Тамбова
2014
2015
76071,6
76071,6
2016
2017
2018
2019
2020
Подпрограмма 2
Развитие пассажирского транспортного комплекса
Всего:
2014
112342,0
58300,0
15275,0
38767,0
2015
194783,6
98550,0
22391,0
73842,6
2016
86604,0
-
86604,0
2017
54804,0
-
54804,0
2018
75458,3
-
75458,3
2019
72858,3
-
72858,3
2020
31858,3
31858,3
Разработчик - комитет городского хозяйства администрации города Тамбова
2014
112342,0
58300,0
15275,0
38767,0
2015
194783,6
98550,0
22391,0
73842,6
2016
86604,0
-
86604,0
2017
54804,0
-
54804,0
2018
75458,3
-
75458,3
2019
72858,3
-
72858,3
2020
31858,3
31858,3
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 ноября 2015 г. № 8780
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДА
ТАМБОВА "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ГОРОДА ТАМБОВА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА ОТ 14.11.2013 N
9639 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ, ВНЕСЕННЫМИ ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ ОТ
10.02.2014 № 897, ОТ 05.03.2014 № 1595, ОТ 14.03.2014 N
1973, ОТ 21.05.2014 № 4033, ОТ 04.07.2014 № 5480, ОТ
18.07.2014 № 5919, ОТ 08.12.2014 № 10703, ОТ 13.02.2015 N
1127, ОТ 12.03.2015 № 2135, ОТ 07.05.2015 № 3557, ОТ
31.07.2015 № 5788, ОТ 26.08.2015 № 6487, ОТ 25.09.2015 N
7296, ОТ 16.10.2015 № 7781, ОТ 16.11.2015 № 8406)
В целях исполнения приказа Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н "Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации" (в редакции от 08.06.2015) постановляю:
1. Внести в муниципальную программу города Тамбова "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Тамбова" на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9639 (с изменениями, внесенными постановлениями от 10.02.2014 № 897, от 05.03.2014 № 1595, от 14.03.2014 № 1973, от 21.05.2014 № 4033, от 04.07.2014 № 5480, от 18.07.2014 № 5919, от 08.12.2014 № 10703, от 13.02.2015 № 1127, от 12.03.2015 № 2135, от 07.05.2015 № 3557, от 31.07.2015 № 5788, от 26.08.2015 № 6487, от 25.09.2015 № 7296, от 16.10.2015 № 7781, от 16.11.2015 № 8406), следующие изменения:
в паспорте программы в позиции "Объемы и источники финансирования Программы":
вместо цифр "7623724,3" читать цифры "7466529,9";
вместо цифр "806735,2" читать цифры "649540,8";
вместо цифр "7067160,9" читать цифры "6909966,5";
вместо цифр "235284,1" читать цифры "35731,2";
- раздел 4 "Обобщенная характеристика подпрограмм и мероприятий Программы" изложить в следующей редакции:
"4. Обобщенная характеристика подпрограмм и мероприятий
Программы
Программа включает две подпрограммы: "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог" и "Развитие пассажирского транспортного комплекса".
Мероприятия подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог" планируется реализовывать посредством выполнения основных мероприятий подпрограммы, направленных на развитие современной и эффективной сети автомобильных дорог, обеспечивающей снижение транспортных издержек в экономике:
- строительство автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений;
- реконструкция автомобильных дорог;
- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на них;
- ремонт и содержание автомобильных дорог, площадей, тротуаров, остановочных пунктов, мостов и путепроводов;
- разработка проектно-сметной документации и прочие услуги, работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на них;
- инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог;
- приобретение техники для ремонта и содержания автомобильных дорог;
- организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, изготовлению проектно-сметной документации, осуществление контроля качества выполнения работ;
Также подпрограмма предусматривает мероприятие по погашению процентов за пользование бюджетным кредитом, выданным для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Мероприятия подпрограммы "Развитие пассажирского транспортного комплекса" включают мероприятия, направленные на организацию и совершенствование транспортного обслуживания населения:
- эмиссия транспортных карт;
- оборудование пунктов продажи и пополнения транспортных карт;
- оборудование серверного центра, внедрение, запуск программы по безналичной оплате проезда и обучение пользователей;
- приобретение пассажирского транспорта;
- предоставление субсидии с целью возмещения затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) подвижного состава автомобильного транспорта, работающего на газомоторной топливе;
- приобретение и установка средств видеонаблюдения на городской пассажирский транспорт (видеорегистраторов);
- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа - город Тамбов;
- предоставление субсидии автотранспортным предприятиям и перевозчикам всех форм собственности (за исключением бюджетных учреждений) на возмещение затрат, связанных с перевозкой пассажиров и багажа городским наземным электрическим пассажирским транспортом в границах городского округа - город Тамбов;
- ремонт диспетчерских пунктов;
- приобретение и установка программы по автоматизированной разработке расписаний движения городского пассажирского транспорта;
- оборудование подвижного пассажирского транспорта светодиодным табло для слабослышащих инвалидов и специальным звуковым сигналом для незрячих и слабовидящих инвалидов (системой "Говорящий город");
- приобретение и установка информационного электронного табло;
- организация и выполнение работ по содержанию и ремонту остановочных павильонов;
- приобретение техники для обслуживания остановочных павильонов.
В ходе реализации настоящей Программы осуществляется исполнение
неисполненных денежных обязательств, возникших в связи с выполнением мероприятий ведомственной целевой программы "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в городе Тамбове на 2012 - 2015 годы" и городской целевой Программы "Модернизация предоставления услуг пассажирского транспорта в городе Тамбове на 2012 - 2015 годы.
Перечень мероприятий по Подпрограммам представлен в приложении № 1 к Программе.";
- в разделе 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы":
вместо цифр "7623724,3" читать цифры "7466529,9";
вместо цифр "7067160,9" читать цифры "6909966,5";
вместо цифр "1845345,8" читать цифры "1645792,9";
вместо цифр "7538734,1" читать цифры "7380044,1";
вместо цифр "6982170,7" читать цифры "6823480,7";
вместо цифр "8918,6" читать цифры "10414,2";
вместо цифр "7025815,8" читать цифры "6837821,4";
вместо цифр "6940825,6" читать цифры "6751335,6";
вместо цифр "748945,2" читать цифры "559455,2";
вместо цифр "6578778,2" читать цифры "6389288,2";
вместо цифр "235284,1" читать цифры "35731,2";
вместо цифр "597908,5" читать цифры "628708,5";
вместо цифр "55804,0" читать цифры "86604,0";
вместо цифр "403392,5" читать цифры "434192,5";
- перечень мероприятий муниципальной программы города Тамбова "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Тамбова" на 2014 - 2020 годы (приложение № 1 к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы города Тамбова "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Тамбова" на 2014 - 2020 годы, подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог", подпрограммы "Развитие пассажирского транспортного комплекса" и их значений (приложение № 2 к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
- ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Тамбова "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Тамбова" на 2014 - 2020 годы (приложение № 3 к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
- в паспорте подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог" (приложение № 4 к муниципальной программе):
в позиции "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации":
вместо цифр "14,39" читать цифры "14,95";
вместо цифр "9,58" читать цифры "9,59";
вместо цифр "59,66" читать цифры "58,19";
в позиции "Объемы и источники финансирования подпрограммы":
вместо цифр "7025815,8" читать цифры "6837821,4";
вместо цифр "750931,2" читать цифры "562936,8";
вместо цифр "6663768,4" читать цифры "6475774,0";
вместо цифр "750931,2" читать цифры "562936,8";
вместо цифр "235284,1" читать цифры "35731,2";
- раздел 4 "Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы
Достижение целей и решение задач подпрограммы осуществляется путем скоординированного выполнения взаимоувязанных основных мероприятий подпрограммы.
Для обеспечения решения задачи "Выполнение работ по реконструкции существующей сети автомобильных дорог и увеличение протяженности автомобильных дорог за счет строительства новых" предусмотрены мероприятия по строительству, реконструкции автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, разработке проектно-сметной документации и прочих услуг. Данные мероприятия способствуют реализации основного мероприятия по созданию и развитию объектов транспортной инфраструктуры.
Реализация основного мероприятия "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них" позволит увеличить протяженность отремонтированных дорог и искусственных дорожных сооружений, осуществлять круглогодичное содержание автомобильных дорог. Данное мероприятие включает следующие мероприятия:
- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений;
- разработка проектно-сметной документации и прочие услуги, работы по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений;
- ремонт и содержание автомобильных дорог, площадей, тротуаров, остановочных пунктов, мостов и путепроводов;
- инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог;
- приобретение техники для ремонта и содержания автомобильных дорог;
- выполнение программных мероприятий по ранее принятым обязательствам и оплата исполнительных листов.
Управление процессом строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений осуществляется посредством реализации основного мероприятия "Организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, изготовлению проектно-сметной документации, осуществление контроля качества выполнения работ" и направлено на обеспечение своевременного и качественного выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений.
Также подпрограмма предусматривает мероприятие по погашению процентов за пользование бюджетным кредитом, выданным для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения.
В ходе реализации подпрограммы осуществляется исполнение неисполненных денежных обязательств, возникших в связи с выполнением мероприятий ведомственной целевой программы "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в городе Тамбове на 2012 - 2015 годы".
Перечень мероприятий подпрограммы изложен в приложении № 1 к Программе.";
- в разделе 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы":
вместо цифр "7025815,8" читать цифры "6837821,4";
вместо цифр "750931,2" читать цифры "562936,8";
вместо цифр "6663768,4" читать цифры "6475774,0";
вместо цифр "235284,1" читать цифры "35731,2";
вместо цифр "6940825,6" читать цифры "6751335,6";
вместо цифр "748945,2 читать цифры "559455,2";
вместо цифр "6578778,2" читать цифры "6389288,2";
вместо цифр "8918,6" читать цифры "10414,2";
вместо цифр "8918,7" читать цифры "10414,2";
вместо цифр "1986,0" читать цифры "3481,6";
- в паспорте подпрограммы "Развитие пассажирского транспортного комплекса" (приложение № 5 к муниципальной программе):
в позиции "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации":
вместо цифр "107" читать "104";
дополнить абзацем следующего содержания:
"- количество пассажиров, перевезенных электротранспортом";
в позиции "Объемы и источники финансирования подпрограммы":
вместо цифр "597908,5" читать цифры "628708,5";
вместо цифр "55804,0" читать цифры "86604,0";
вместо цифр "403392,5" читать цифры "434192,5";
- в разделе 3 "Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы" после слов "обеспечение своевременного предоставления транспортных услуг населению города;" дополнить абзацем следующего содержания:
"- количество пассажиров, перевезенных электротранспортом";
- раздел 4 "Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы
Достижение целей и решение задач подпрограммы осуществляется путем скоординированного выполнения взаимоувязанных мероприятий подпрограммы. Организация и совершенствование транспортного обслуживания населения осуществляется посредством ниже перечисленных мероприятий.
Мероприятия, направленные на внедрение автоматизированной системы учета и безналичной оплаты проезда в общественном транспорте:
- эмиссия транспортных карт;
- оборудование пунктов продажи и пополнения транспортных карт;
- мероприятия по оборудованию серверного центра, внедрение, запуск программы по безналичной оплате проезда и обучение пользователей.
Мероприятия, направленные на модернизацию парка подвижного состава городского пассажирского транспорта, включают приобретение пассажирского транспорта. Также в целях приобретения пассажирского транспорта в подпрограмме предусмотрено мероприятие по предоставлению субсидии с целью возмещения затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) подвижного состава автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе.
Мероприятия, направленные на повышение безопасности оказания услуг на городском пассажирском транспорте, включают приобретение и установку средств видеонаблюдения на городской пассажирский транспорт (видеорегистраторов).
Мероприятия, направленные на организацию и управление процессом пассажирских перевозок:
- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа - город Тамбов;
- субсидии автотранспортным предприятиям и перевозчикам всех форм собственности (за исключением бюджетных учреждений) на возмещение затрат, связанных с перевозкой пассажиров и багажа городским наземным электрическим пассажирским транспортом в границах городского округа - город Тамбов;
- ремонт диспетчерских пунктов.
Мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг на городском пассажирском транспорте:
- приобретение и установка программы по автоматизированной разработке расписаний движения городского пассажирского транспорта;
- оборудование подвижного пассажирского транспорта светодиодным табло для слабослышащих инвалидов и специальным звуковым сигналом для незрячих и слабовидящих инвалидов (системой "Говорящий город");
- приобретение и установка информационного электронного табло;
- организация и выполнение работ по содержанию и ремонту остановочных павильонов;
- приобретение техники для обслуживания остановочных павильонов.
В ходе реализации подпрограммы осуществляется исполнение денежных обязательств, возникших в связи с выполнением мероприятий программы "Модернизация предоставления услуг пассажирского транспорта в городе Тамбове на 2012 - 2015 годы.";
- в разделе 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы":
вместо цифр "597908,5" читать цифры "628708,5";
вместо цифр "55804,0" читать цифры "86604,0";
вместо цифр "403392,5" читать цифры "434192,5".
2. Информационному управлению администрации города Тамбова направить настоящее постановление для опубликования в газете "Наш город Тамбов".
3. Управлению документационного обеспечения администрации города Тамбова (Батыгова) разместить настоящее постановление на официальном интернет-портале администрации города и Главы города (http://city.tambov.gov.ru) в разделе "Документы".
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016.
Глава города Тамбова
Ю.А.Рогачев
Приложение 1
к постановлению
администрации города Тамбова
от 30.11.2015 № 8780
"Приложение 1
к муниципальной программе города
Тамбова "Развитие транспортной
системы и дорожного хозяйства
города Тамбова" на 2014 - 2020 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ТАМБОВА "РАЗВИТИЕ
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА ТАМБОВА"
НА 2014 - 2020 ГОДЫ
№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Разработчик муниципальной программы, соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты
Объемы финансирования, тыс.руб.
Наименование
Единица измерения
значение (по годам реализации мероприятия)
по годам, всего
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог"
1.
Создание и развитие объектов транспортной инфраструктуры
Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова,
МКУ <1> "Дирекция городских дорог"
2014
81920,1
19197,7
37159,0
25563,4
2015
206629,8
18027,5
188602,3
2016
35731,2
35731,2
2017
375896,0
375896,0
2018
340000,0
340000,0
2019
340000,0
340000,0
2020
340000,0
340000,0
1.1
Строительство автомобильных дорог (мероприятие АИП) <2>
Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова,
МКУ "Дирекция городских дорог"
Протяженность вновь построенных дорог
км
2014 1,08
2014
32651,7
5297,6
23265,5
4088,6
2015 6,70
2015
102285,3
18027,5
84257,8
2016 0,00
2016
100,0
100,0
2017 3,63
2017
165329,9
165329,9
2018 1,18
2018
150000,0
150000,0
2019 1,18
2019
150000,0
150000,0
2020 1,18
2020
150000,0
150000,0
1.2
Строительство искусственных дорожных сооружений (мосты, путепроводы и др.) (мероприятие АИП)
Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова,
МКУ "Дирекция городских дорог"
Протяженность вновь построенных искусственных дорожных сооружений
км
2014
2015
2016
2017
2018 0,09
2018
20000,0
2019 0,09
2019
20000,0
2020 0,09
2020
20000,0
1.3
Реконструкция автомобильных дорог (мероприятие АИП)
Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова,
МКУ "Дирекция городских дорог"
Протяженность реконструированных дорог
км
2014 0,33
2014
28137,9
13900,1
13893,5
344,3
2015 0,00
2015
70000,0
70000,0
2016 0,00
2016
200,0
200,0
2017 3,02
2017
200039,1
200039,1
2018 2,08
2018
150000,0
150000,0
2019 2,08
2019
150000,0
150000,0
2020 2,08
2020
150000,0
150000,0
1.4
Разработка проектно-сметной документации и прочие услуги, работы по строительству, реконструкции автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений (мероприятие АИП)
Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова,
МКУ "Дирекция городских дорог"
2014
278,9
278,9
2015
8935,0
8935,0
2016
1,0
1,0
2017
10527,0
10527,0
2018
20000,0
20000,0
2019
20000,0
20000,0
2020
20000,0
20000,0
1.5
Выполнение программных мероприятий по ранее принятым обязательствам и оплата исполнительных листов (мероприятие АИП)
Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог"
2014
20851,6
20851,6
2015
25409,5
25409,5
2016
35430,2
35430,2
2017
2018
2019
2020
2.
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них
Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог",
МБУ <3> "Спецдорсервис",
администрация города Тамбова
2014
812805,2
2000,0
182777,0
628028,2
2015
1015365,0
102886,2
912478,8
2016
422610,0
422610,0
2017
370993,0
370993,0
2018
677432,2
677432,2
2019
677432,2
677432,2
2020
694632,2
694632,2
2.1
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова,
МКУ "Дирекция городских дорог"
Протяженность отремонтированных дорог
км
2014 15,80
2014
287210,9
182777,0
104433,9
2015 10,83
2015
246915,3
97172,9
149742,4
2016 4,38
2016
9318,3
9318,3
2017 5,13
2017
170000,0
170000,0
2018 7,35
2018
305000,0
305000,0
2019 7,35
2019
305000,0
305000,0
2020 7,35
2020
305000,0
305000,0
2.2
Капитальный ремонт и ремонт искусственных дорожных сооружений (мосты, путепроводы и др.)
Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова,
МКУ "Дирекция городских дорог"
Протяженность отремонтированных искусственных дорожных сооружений
км
2014
2015
2016
2017
2018 0,13
2018
100000,0
100000,0
2019 0,13
2019
100000,0
100000,0
2020 0,13
2020
100000,0
100000,0
2.3
Разработка проектно-сметной документации и прочие услуги, работы по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений
Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова,
МКУ "Дирекция городских дорог"
2014
60,0
60,0
2015
7465,6
7465,6
2016
7322,8
7322,8
2017
17500,0
17500,0
2018
15000,0
15000,0
2019
15000,0
15000,0
2020
15000,0
15000,0
2.4
Ремонт и содержание автомобильных дорог, площадей, тротуаров, остановочных пунктов, мостов и путепроводов
Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова,
МБУ <3> "Спецдорсервис"
Поддержание состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в соответствии с требованиями по обеспечению безопасного дорожного движения в любое время года
тыс.м2
2014 2687,831
2014
429928,4
2000,0
427928,4
2015 3623,43
2015
526100,2
526100,2
2016 3623,43
2016
299330,0
299330,0
2017 3623,43
2017
183493,0
183493,0
2018 3623,43
2018
257432,2
257432,2
2019 3623,43
2019
257432,2
257432,2
2020 3623,43
2020
274632,2
274632,2
2.5
Инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог
Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова,
МБУ "Спецдорсервис"
Доля паспортизированных дорог к общей протяженности дорог (нарастающим итогом с начала реализации Программы)
%
2014 11,5
2014
-
-
2015 11,5
2015
-
2016 100
2016
12430,0
12430,0
2017 100
2017
2018 100
2018
2019 100
2019
2020 100
2020
2.6
Приобретение техники для ремонта и содержания автомобильных дорог
Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова,
МБУ "Спецдорсервис"
Количество приобретенных машин и механизмов для ремонта и содержания территории города
шт.
2014 10
2014
6547,8
6547,8
2015
2016 10
2016
17650,0
17650,0
2017
2018
2019
2020
2.7
Выполнение программных мероприятий по ранее принятым обязательствам и оплата исполнительных листов
Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, МКУ "Дирекция городских дорог",
МБУ "Спецдорсервис",
администрация города Тамбова
2014
89058,1
89058,1
2015
234883,9
5713,3
229170,6
2016
76558,9
76558,9
2017
2018
2019
2020
3
Организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, изготовлению проектно-сметной документации, осуществление контроля качества выполнения работ
Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова,
МКУ "Дирекция городских дорог"
Обеспечение своевременного и качественного выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений
%
2014 100
2014
68222,7
68222,7
2015 100
2015
109330,6
109330,6
2016 100
2016
101114,0
101114,0
2017 100
2017
37293,0
37293,0
2018 100
2018
40000,0
40000,0
2019 100
2019
40000,0
40000,0
2020 100
2020
40000,0
40000,0
4
Погашение процентов за пользование бюджетным кредитом
Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, комитет финансов администрации города Тамбова
2014
3491,1
3491,1
2015
3441,5
3441,5
2016
3481,6
3481,6
2017
2018
2019
2020
ИТОГО по подпрограмме:
2014
966439,1
21197,7
219936,0
725305,4
2015
1334766,9
120913,7
1213853,2
2016
562936,8
-
562936,8
2017
784182,0
784182,0
2018
1057432,2
1057432,2
2019
1057432,2
1057432,2
2020
1074632,2
1074632,2
В том числе на мероприятия, включенные в АИП:
2014
25563,4
25563,4
2015
188602,3
188602,3
2016
35731,2
35731,2
2017
375896,0
375896,0
2018
340000,0
340000,0
2019
340000,0
340000,0
2020
340000,0
340000,0
Подпрограмма "Развитие пассажирского транспортного комплекса"
1
Организация и совершенствование транспортного обслуживания населения
Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова,
МБУ "Пассажирские перевозки"
2014
112342,0
58300,0
15275,0
38767,0
2015
194783,6
98550,0
22391,0
73842,6
2016
86604,0
86604,0
2017
54804,0
54804,0
2018
75458,3
75458,3
2019
72858,3
72858,3
2020
31858,3
31858,3
1.1
Эмиссия транспортных карт
Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова,
МБУ "Пассажирские перевозки"
Приобретение транспортных карт для проезда в городском пассажирском транспорте
тыс. шт.
2014
2015
2016
2017
2018 5,42
2018
50,0
50,0
2019
2020
1.2
Оборудование пунктов продажи и пополнения транспортных карт
Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова,
МБУ "Пассажирские перевозки"
Количество оборудованных пунктов продажи и пополнения транспортных карт
шт.
2014
2015
2016
2017
2018 10
2018
50,0
50,0
2019
2020
1.3
Оборудование серверного центра, внедрение, запуск программы по безналичной оплате проезда и обучение пользователей
Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова,
МБУ "Пассажирские перевозки"
Внедрение автоматизированной системы безналичной оплаты проезда в городском пассажирском транспорте
%
2014
2015
2016
-
2017
-
2018 50
2018
15000,0
15000,0
2019 50
2019
15000,0
15000,0
2020
1.4
Приобретение пассажирского транспорта
Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова,
МБУ "Пассажирские перевозки"
Увеличение подвижного состава пассажирского транспорта
ед.
2014 5
2014
27292,4
13650,0
6825,0
6817,4
2015 2
2015
13600,0
9135,0
2232,5
2232,5
2016
2017
2018 1
2018
7000,0
7000,0
2019 1
2019
7000,0
7000,0
2020 1
2020
7000,0
7000,0
1.5
Субсидия на возмещение затрат по уплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) подвижного состава автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе
Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова,
МБУ "Пассажирские перевозки"
Увеличение подвижного состава пассажирского транспорта
ед.
2014
51112,0
43400,0
7200,0
512,0
2015 36
2015
128429,0
88400,0
19935,0
20094,0
2016
39541,0
39541,0
2017
39500,0
39500,0
2018
37000,0
37000,0
2019
34500,0
34500,0
2020
8500,0
8500,0
1.6
Приобретение и установка средств видеонаблюдения на городской пассажирский транспорт (видеорегистраторов)
Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова,
МБУ "Пассажирские перевозки"
Внедрение средств видеонаблюдения на городской пассажирский транспорт (видеорегистраторов)
компл.
2014
2015
2016
2017 25
2017
500,0
500,0
2018
2019
2020
1.7
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа - город Тамбов
Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова,
МБУ "Пассажирские перевозки"
Обеспечение своевременного предоставления транспортных услуг населению города
час. в год
2014 6935
2014
23344,4
23344,4
2015 6935
2015
28007,7
28007,7
2016 6935
2016
16232,0
16232,0
2017 6935
2017
12224,0
12224,0
2018 6935
2018
12735,7
12735,7
2019 6935
2019
13235,7
13235,7
2020 6935
2020
13235,7
13235,7
1.8
Субсидии автотранспортным предприятиям и перевозчикам всех форм собственности (за исключением бюджетных учреждений) на возмещение затрат, связанных с перевозкой пассажиров и багажа городским наземным электрическим пассажирским транспортом в границах городского округа - город Тамбов
Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова
Количество пассажиров, перевезенных электротранспортом
тыс. чел.
2014 5767,2
2014
-
2015 4968,6
2015
-
2016 4968,6
2016
18000,0
18000,0
2017 4968,6
2017
-
2018 4968,6
2018
-
2019 4968,6
2019
-
2020 4968,6
2020
-
1.9
Ремонт диспетчерских пунктов
Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова,
МБУ "Пассажирские перевозки"
Приведение в надлежащее состояние диспетчерских пунктов
ед.
2014 2
2014
1237,9
1237,9
2015 1
2015
106,3
106,3
2016
2017
2018
2019
2020
1.10
Приобретение и установка программы по автоматизированной разработке расписаний движения городского пассажирского транспорта
Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова,
МБУ "Пассажирские перевозки"
Внедрение программы по автоматизированной разработке расписаний движения городского пассажирского транспорта
ед.
2014
2015
2016
2017
2018 1
2018
500,0
500,0
2019
2020
1.11
Оборудование подвижного пассажирского транспорта светодиодным табло для слабослышащих инвалидов и специальным звуковым сигналом для незрячих и слабовидящих инвалидов (системой "Говорящий город")
Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова,
МБУ "Пассажирские перевозки"
Доля парка подвижного состава пассажирского транспорта, оборудованного для перевозки слабослышащих и слабовидящих инвалидов в общем парке этого подвижного состава города
%
2014 45
2014
2500,0
1250,0
1250,0
2015 75
2015
2006,0
1015,0
223,5
767,5
2016
2017
2018
2019
2020
1.12
Приобретение и установка информационного электронного табло
Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова,
МБУ "Пассажирские перевозки"
Количество оборудованных остановочных пунктов электронными табло
ед.
2014 32
2014
2922,8
2922,8
2015 66
2015
8478,7
8478,7
2016 6
2016
1113,0
1113,0
2017
2018
2019
2020
1.13
Организация и выполнение работ по содержанию и ремонту остановочных павильонов
Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова,
МБУ "Пассажирские перевозки"
Приведение в надлежащее эксплуатационное состояние остановочных павильонов городского пассажирского транспорта
ед. в год
2014 128
2014
1932,3
1932,3
2015 138
2015
6409,9
6409,9
2016 138
2016
4618,0
4618,0
2017 138
2017
2580,0
2580,0
2018 138
2018
3122,6
3122,6
2019 138
2019
3122,6
3122,6
2020 138
2020
3122,6
3122,6
1.14
Приобретение техники для обслуживания остановочных павильонов
Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова,
МБУ "Пассажирские перевозки"
Количество техники для обслуживания остановочных павильонов
ед.
2014 1
2014
-
-
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1.15
Выполнение программных мероприятий по ранее принятым обязательствам и оплата исполнительных листов
Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова,
МБУ "Пассажирские перевозки"
2014
2000,2
2000,2
2015
7746,0
7746,0
2016
7100,0
7100,0
2017
2018
2019
2020
ИТОГО по подпрограмме:
2014
112342,0
58300,0
15275,0
38767,0
2015
194783,6
98550,0
22391,0
73842,6
2016
86604,0
-
-
86604,0
2017
54804,0
-
-
54804,0
2018
75458,3
-
-
75458,3
2019
72858,3
-
-
72858,3
2020
31858,3
-
-
31858,3
ВСЕГО по Программе:
2014
1078781,1
79497,7
235211,0
764072,4
2015
1529550,5
98550,0
143304,7
1287695,8
2016
649540,8
-
-
649540,8
2017
838986,0
-
-
838986,0
2018
1132890,5
-
-
1132890,5
2019
1130290,5
-
-
1130290,5
2020
1106490,5
1106490,5
В том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу
2014
25563,4
25563,4
2015
188602,3
188602,3
2016
35731,2
35731,2
2017
375896,0
375896,0
2018
340000,0
340000,0
2019
340000,0
340000,0
2020
340000,0
340000,0
--------------------------------
<1> МКУ - муниципальное казенное учреждение.
<2> (мероприятие АИП) - мероприятие включено в адресную инвестиционную программу.
<3> МБУ - муниципальное бюджетное учреждение.
Приложение 2
к постановлению
администрации города Тамбова
от 30.11.2015 № 8780
"Приложение 2
к муниципальной программе города
Тамбова "Развитие транспортной
системы и дорожного хозяйства
города Тамбова" на 2014 - 2020 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА
ТАМБОВА "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ГОРОДА ТАМБОВА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ, ПОДПРОГРАММЫ
"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ",
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТНОГО
КОМПЛЕКСА" И ИХ ЗНАЧЕНИЙ
№ п/п
Целевой индикатор
Единица измерения
Значения показателей
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа города Тамбова "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Тамбова" на 2014 - 2020 годы
Задача № 1: Развитие сети автомобильных дорог общего пользования
1
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования
%
24,5
23,5
22,5
21,5
20,5
19,5
18,5
17,5
2
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
%
75,5
76,5
77,5
78,5
79,5
80,5
81,5
82,5
Задача № 2: Модернизация предоставления услуг пассажирского транспорта
3
Модернизация подвижного состава парка пассажирского транспорта
Ед.
0
5
23
-
-
1
1
1
4
Обеспечение своевременного предоставления транспортных услуг населению города
Часов в год
6570
6935
6935
6935
6935
6935
6935
6935
5
Обеспечение надлежащего эксплуатационного состояния остановочных павильонов городского пассажирского транспорта
Ед. в год
97
128
138
138
138
138
138
138
Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог"
Задача № 1: Выполнение работ по реконструкции существующей сети автомобильных дорог и увеличение протяженности автомобильных дорог за счет строительства новых
1
Протяженность вновь построенных дорог
км
15,92
1,08
6,70
-
3,63
1,18
1,18
1,18
2
Протяженность вновь построенных искусственных дорожных сооружений
км
0
-
-
-
-
0,09
0,09
0,09
3
Протяженность реконструированных дорог
км
3,39
0,33
-
-
3,02
2,08
2,08
2,08
Задача № 2: Организация комплекса мер по восстановлению первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и дорожных сооружений
4
Протяженность отремонтированных дорог
км
1,44
15,80
10,83
4,38
5,13
7,35
7,35
7,35
5
Протяженность отремонтированных искусственных дорожных сооружений
км
-
-
-
-
-
0,13
0,13
0,13
Задача № 3: Содержание автодорог и искусственных сооружений на них и обеспечение непрерывного и безопасного дорожного движения
6
Поддержание состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в соответствии с требованиями по обеспечению безопасного дорожного движения в любое время года
Тыс.м2
2687,831
2687,831
3623,43
3623,43
3623,43
3623,43
3623,43
3623,43
7
Доля паспортизированных дорог к общей протяженности дорог (нарастающим итогом с начала реализации Программы)
%
0
11,5
11,5
100
100
100
100
100
8
Количество приобретенных машин и механизмов для ремонта и содержания территории города
Шт. в год
6
10
10
Задача № 4: Организация и управление процессом строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений
9
Обеспечение своевременного и качественного выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма "Развитие пассажирского транспортного комплекса"
Задача № 1: Внедрение автоматизированной системы учета и безналичной оплаты проезда в общественном транспорте
1
Приобретение транспортных карт для проезда в городском пассажирском транспорте
Тыс. шт.
0
5,42
2
Количество оборудованных пунктов продажи и пополнения транспортных карт
Шт.
0
10
3
Внедрение автоматизированной системы безналичной оплаты проезда в городском пассажирском транспорте
%
0
50
50
Задача № 2: Модернизация парка подвижного состава городского пассажирского транспорта
4
Увеличение подвижного состава пассажирского транспорта
Ед.
0
5
38
-
-
1
1
1
Задача № 3: Повышение безопасности оказания услуг на городском пассажирском транспорте
5
Внедрение средств видеонаблюдения на городской пассажирский транспорт (видеорегистраторов)
Компл.
0
25
Задача № 4: Организация и управление процессом пассажирских перевозок
6
Обеспечение своевременного предоставления транспортных услуг населению города
Часов в год
6570
6935
6935
6935
6935
6935
6935
6935
7
Количество пассажиров, перевезенных электротранспортом
Тыс. чел.
6541,2
5767,2
4968,6
4968,6
4968,6
4968,6
4968,6
4968,6
8
Приведение в надлежащее состояние диспетчерских пунктов
Ед.
1
2
1
-
-
-
-
-
Задача № 5: Повышение качества оказания услуг на городском пассажирском транспорте
9
Внедрение программы по автоматизированной разработке расписаний движения городского пассажирского транспорта
Ед.
0
1
10
Доля парка подвижного состава пассажирского транспорта, оборудованного для перевозки слабослышащих и слабовидящих инвалидов в общем парке этого подвижного состава города
%
0
45
75
11
Количество оборудованных остановочных пунктов электронными табло
Ед.
1
32
66
6
12
Приведение в надлежащее эксплуатационное состояние остановочных павильонов городского пассажирского транспорта
Ед. в год
97
128
138
138
138
138
138
138
13
Количество техники для обслуживания остановочных павильонов
Ед.
0
1
-
-
-
-
-
-
Приложение 3
к постановлению
администрации города Тамбова
от 30.11.2015 № 8780
"Приложение 3
к муниципальной программе города
Тамбова "Развитие транспортной
системы и дорожного хозяйства
города Тамбова" на 2014 - 2020 годы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ТАМБОВА "РАЗВИТИЕ
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА ТАМБОВА"
НА 2014 - 2020 ГОДЫ
Статус
Наименование муниципальной программы города Тамбова
Разработчик муниципальной программы, соисполнители
Объем финансирования, тыс.руб., в т.ч.
по годам, всего
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа города Тамбова
"Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Тамбова" на 2014 - 2020 годы
Всего:
2014
1078781,1
79497,7
235211,0
764072,4
2015
1529550,5
98550,0
143304,7
1287695,8
2016
649540,8
-
649540,8
2017
838986,0
-
838986,0
2018
1132890,5
-
1132890,5
2019
1130290,5
-
1130290,5
2020
1106490,5
1106490,5
в том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу
2014
25563,4
25563,4
2015
188602,3
188602,3
2016
35731,2
35731,2
2017
375896,0
375896,0
2018
340000,0
340000,0
2019
340000,0
340000,0
2020
340000,0
340000,0
Разработчик - комитет городского хозяйства администрации города Тамбова
2014
1075290,0
79497,7
235211,0
760581,3
2015
1450037,4
98550,0
143304,7
1208182,7
2016
646059,2
-
646059,2
2017
838986,0
-
838986,0
2018
1132890,5
-
1132890,5
2019
1130290,5
-
1130290,5
2020
1106490,5
-
1106490,5
в том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу
2014
25563,4
25563,4
2015
188602,3
188602,3
2016
35731,2
35731,2
2017
375896,0
375896,0
2018
340000,0
340000,0
2019
340000,0
340000,0
2020
340000,0
340000,0
Соисполнитель - комитет финансов администрации города Тамбова
2014
3491,1
3491,1
2015
3441,5
3441,5
2016
3481,6
3481,6
2017
2018
2019
2020
Соисполнитель - администрация города Тамбова
2014
2015
76071,6
76071,6
2016
2017
2018
2019
2020
Подпрограмма 1
Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог
Всего:
2014
966439,1
21197,7
219936,0
725305,4
2015
1334766,9
120913,7
1213853,2
2016
562936,8
-
562936,8
2017
784182,0
784182,0
2018
1057432,2
1057432,2
2019
1057432,2
1057432,2
2020
1074632,2
1074632,2
в том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу
2014
25563,4
25563,4
2015
188602,3
188602,3
2016
35731,2
35731,2
2017
375896,0
375896,0
2018
340000,0
340000,0
2019
340000,0
340000,0
2020
340000,0
340000,0
Разработчик - комитет городского хозяйства администрации города Тамбова
2014
962948,0
21197,7
219936,0
721814,3
2015
1255253,8
120913,7
1134340,1
2016
559455,2
-
559455,2
2017
784182,0
784182,0
2018
1057432,2
1057432,2
2019
1057432,2
1057432,2
2020
1074632,2
1074632,2
в том числе на мероприятия, включенные в адресную инвестиционную программу
2014
25563,4
25563,4
2015
188602,3
188602,3
2016
35731,2
35731,2
2017
375896,0
375896,0
2018
340000,0
340000,0
2019
340000,0
340000,0
2020
340000,0
340000,0
Соисполнитель - комитет финансов администрации города Тамбова
2014
3491,1
3491,1
2015
3441,5
3441,5
2016
3481,6
3481,6
2017
2018
2019
2020
Соисполнитель - администрация города Тамбова
2014
2015
76071,6
76071,6
2016
2017
2018
2019
2020
Подпрограмма 2
Развитие пассажирского транспортного комплекса
Всего:
2014
112342,0
58300,0
15275,0
38767,0
2015
194783,6
98550,0
22391,0
73842,6
2016
86604,0
-
86604,0
2017
54804,0
-
54804,0
2018
75458,3
-
75458,3
2019
72858,3
-
72858,3
2020
31858,3
31858,3
Разработчик - комитет городского хозяйства администрации города Тамбова
2014
112342,0
58300,0
15275,0
38767,0
2015
194783,6
98550,0
22391,0
73842,6
2016
86604,0
-
86604,0
2017
54804,0
-
54804,0
2018
75458,3
-
75458,3
2019
72858,3
-
72858,3
2020
31858,3
31858,3
------------------------------------------------------------------